问题已解决
请问老师,申报增值税时交纳多税额比账上多2分,账上少2分,怎么调整?是在7月份的账上调?还是在调6月份的账?分录是怎么写?谢谢老师
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,在发现错误的时候调整,分录是
借:营业外支出 0.02,贷:应交税费—应交增值税 0.02
2023 07/01 11:51
dingdingwenwen
2023 07/01 11:56
如果现在不调整,在下个月收入里多记2分,应交税金多记2分,这样可以吗?
邹老师
2023 07/01 11:56
你好,不可以,因为下个月的收入并没有错误 啊
dingdingwenwen
2023 07/01 12:08
那调完分录再重新出报表,重新申报呗
邹老师
2023 07/01 13:25
你好,申报的数据没有问题,不需要做重新申报啊
dingdingwenwen
2023 07/01 13:38
营业外支出不是影响利润吗?不得调利润表吗
邹老师
2023 07/01 13:38
你好,报表需要做相应调整。
我所说的不需要做重新申报,是不需要做增值税重新申报的意思
dingdingwenwen
2023 07/01 13:39
哦哦,好的,我调了报表
邹老师
2023 07/01 13:40
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。