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用车抵账,抵账额超过欠款怎么办,账务处理及分录

qgyqgy| 提问时间:2023 07/09 11:39
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是这样的   借 应付账款   贷 固定资产——车辆,差额计入到资产处置损益
2023 07/09 11:39
qgyqgy
2023 07/09 11:44
欠款13094.8,抵账18000差额客户付我款,车原值40000 已提折旧19000.08 科目怎么做
小锁老师
2023 07/09 11:45
借 固定资产清理  40000-19000.08=20999.92   累计折旧 19000.08   贷 固定资产 40000   借 应付账款 18000  银行存款  (差额)  贷  固定资产清理  40000-19000.08=20999.92   
qgyqgy
2023 07/09 12:11
欠款也不是18000呀
小锁老师
2023 07/09 12:11
你抵账的金额不是18000吗还是?
qgyqgy
2023 07/09 12:59
抵账18000但时间13094.8差额给我款
小锁老师
2023 07/09 13:07
那个的话,那你借方做应付账款13094.8  差额做银行存款
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定资产清理 20999.92 219000.08累计折旧: 贷:固定资产: 40000 借:国定资产清理2070.08 贷:应交税费 2070.08 借 :应付账款13094.8 资金4905.2 贷:国定资产清理18000 借:资产处理损失 5070 贷:固定资予清理5070 整个过程对吗?
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定资产清理 20999.92 219000.08累计折旧: 贷:固定资产: 40000 借:国定资产清理2070.08 贷:应交税费 2070.08 借 :应付账款13094.8 资金4905.2 贷:国定资产清理18000 借:资产处理损失 5070 贷:固定资予清理5070 整个过程对吗?
小锁老师
2023 07/09 14:39
对的,这个是没错的,没错
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