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用车抵账,抵账额超过欠款怎么办,账务处理及分录
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速问速答您好,是这样的 借 应付账款 贷 固定资产——车辆,差额计入到资产处置损益
2023 07/09 11:39
qgyqgy
2023 07/09 11:44
欠款13094.8,抵账18000差额客户付我款,车原值40000 已提折旧19000.08 科目怎么做
小锁老师
2023 07/09 11:45
借 固定资产清理 40000-19000.08=20999.92 累计折旧 19000.08 贷 固定资产 40000 借 应付账款 18000 银行存款 (差额) 贷 固定资产清理 40000-19000.08=20999.92
qgyqgy
2023 07/09 12:11
欠款也不是18000呀
小锁老师
2023 07/09 12:11
你抵账的金额不是18000吗还是?
qgyqgy
2023 07/09 12:59
抵账18000但时间13094.8差额给我款
小锁老师
2023 07/09 13:07
那个的话,那你借方做应付账款13094.8 差额做银行存款
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定资产清理 20999.92
219000.08累计折旧:
贷:固定资产: 40000
借:国定资产清理2070.08
贷:应交税费 2070.08
借 :应付账款13094.8
资金4905.2
贷:国定资产清理18000
借:资产处理损失 5070
贷:固定资予清理5070
整个过程对吗?
qgyqgy
2023 07/09 13:19
借:固定资产清理 20999.92
219000.08累计折旧:
贷:固定资产: 40000
借:国定资产清理2070.08
贷:应交税费 2070.08
借 :应付账款13094.8
资金4905.2
贷:国定资产清理18000
借:资产处理损失 5070
贷:固定资予清理5070
整个过程对吗?
小锁老师
2023 07/09 14:39
对的,这个是没错的,没错