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老师们好!我想请问一下,7月做房租的成本,然后分录写 借:主营业务成本 应交税费—待抵扣进项税额 贷:应付账款 然后我7月付钱的时候 分录写 借:应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银存 做这两个账中间待抵扣进项转增值税进项的分录一定要做在这中间吗? 就我8月才去抵扣这个税可不可以这个月再做 借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税进项税额 这个账呢? 因为我是这个月才去做了发票勾选

73887396| 提问时间:2023 08/10 11:20
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,付款的时候不用写了,付款是借应付账款贷,银行存款计入成本时才行,进项那个科目。
2023 08/10 11:24
73887396
2023 08/10 11:35
就是我做房租成本时,借 主营业务成本 应交税-待抵扣进项 贷应付帐 然后7月付钱时 分录 借:应付帐 贷:银存 等到我做了发票勾选抵扣时 再做借:应交税-增值(进项) 贷:应交税-待抵扣进项 请问是这样吗?
玲老师
2023 08/10 11:49
啊,是的,这样处理就正确了。
73887396
2023 08/10 14:11
好的,谢谢老师!
玲老师
2023 08/10 14:14
不客气的,祝您工作愉快。
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