问题已解决
本月的物流费5万,本月做账时先计提计入当期损益,怎么做分录,借销售费用-物流费47169 应交税金-进项税2831 贷应付账款50000 这样吗?
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速问速答同学,你好
先计提没有发票的话,不做税金
2023 08/16 14:35
蓉蓉
2023 08/16 14:40
那就直接借销售费用47169 贷应付账款 47169? 那发票到了怎么做账
小菲老师
2023 08/16 14:42
同学,你好
发票到了,这个分录红冲
按照实际发票,重新做
蓉蓉
2023 08/16 14:46
那这样的话,我计提的时候可以不用计算不含税价计入当期损益了?反正发票到了都是要红冲重新做账的
小菲老师
2023 08/16 14:47
同学,你好
是可以的
蓉蓉
2023 08/16 14:59
那会影响当期损益吗
小菲老师
2023 08/16 15:01
同学,你好
差额影响
蓉蓉
2023 08/16 15:03
那还是按不含税价来计提,就不会影响吧?
小菲老师
2023 08/16 15:05
同学,你好
嗯嗯,是的