问题已解决

老师、我画红线这道不会、帮忙分析解释下哈、

最瘦的胖子| 提问时间:2023 08/19 18:54
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,3.属于日后调整事项。
2023 08/19 20:22
薇老师
2023 08/19 20:24
借:以前年度损益调整——营业外支出100   贷:预计负债100   借:递延所得税资产(100*0.25)25   贷:以前年度损益调整——所得税费用25   借:盈余公积7.5   利润分配——未分配利润67.5   贷:以前年度损益调整75
薇老师
2023 08/19 20:29
按这个, 借:预计负债 400 以前年度损益调整——营业外支出 100 贷:其他应付款 500 借:其他应付款 500 贷:银行存款 500 借:应交税费——应交所得税 125 贷:递延所得税资产 100 以前年度损益调整——所得税费用 25 借:盈余公积 7.5 利润分配——未分配利润 67.5 贷:以前年度损益调整 75
最瘦的胖子
2023 08/19 21:32
从应叫税费那条分录开始不明白
薇老师
2023 08/19 21:55
借:应交税费——应交所得税 125  (500*0.25) 以前年度损益调整——所得税费用 25 (2×20年12月31日,甲公司对该预计负债确认了递延所得税资产100万元。----已经有了25,所以只确认100的递延所得税资产 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~