问题已解决
之前月份已经做了费用的发票 因为对方税率开错了 现在重新给我们开了正确的 这个怎么进行账务处理
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速问速答你好,之前怎么做的账务处理?
2023 08/24 16:18
m14183588
2023 08/24 16:23
借管理费用 贷其他应付款-员工
郭老师
2023 08/24 16:24
借其他应付款借管理费用负数。
m14183588
2023 08/24 16:27
然后再把他新开这个票做上对吗老师
郭老师
2023 08/24 16:29
对,是的,是这么做的。