问题已解决

1我单位生产型出口企业,8月开票金额错误,到次月才发现。那当月申报增值税附表1免抵退税普通发票开票金额时还是按照错误金额填列就行是吧?2上述问题申报8月期间退税时,错误的那个出口发票当月能退税吧,出口报关单没问题。

m9859_18188| 提问时间:2023 09/08 10:26
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 你按照错误的来填写的,要不然你要更正申报8月份的数据,但是你现在出口退税的额度又下来了,就相当于是一个死循环了
2023 09/08 10:28
m9859_18188
2023 09/08 10:37
那增值税按照开错的申报,9月开红蓝更正发票。8月免抵退税申报,这笔发票对应的报关单可以参与出口退税吧,还是说要等10月份的时候再退税
王超老师
2023 09/08 10:38
你前面没有说要开红字啊
m9859_18188
2023 09/08 10:55
红字是次月开具的,当月退税可以按照报关单正确退税吧。次月开红蓝字不影响本月业务吧
王超老师
2023 09/08 10:57
不可以的,你要填写发票号码,比对的时候是通不过的
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