问题已解决
公司房屋租赁,对方暂不付款,我公司要计收入,暂时也不开发票,待对方付款再开。我公司分录怎么做?
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速问速答您好,要计收入要就申报未开票增值税哦
借:其他应收款 借:其他业务收入 销项税
待开票月申报未票收入负数,还有开票的收入正数,不影响应交增值税
2023 09/10 07:50
仙人球
2023 09/10 07:56
能否计入待转销项税额?开票再转销项税?
仙人球
2023 09/10 07:58
如果分期摊销收入,这种情况怎么做收入?
廖君老师
2023 09/10 08:04
您好,能否计入待转销项税额?开票再转销项税?不可以哦,收入和增值税是配比的,税务就是用增值税申报和我们账上收入去比对,看我们是不是晚交增值税了
如果分期摊销收入比如100分10个月,借:应收10 贷:其他业务收入10/1.09 销项税10/1.09 *9%