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6月份收到款项并开具增值税专用发票,7月由于开票信息有误跨月作废,8月重新开具增值税专用发票,如何进行账务处理?分录

ve瑞| 提问时间:2023 09/14 17:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
六月份借银行 贷主营业务收入, 应交税费, 七月份借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数, 八月份借应收账款 贷主营业务收入,应交税费。
2023 09/14 17:31
ve瑞
2023 09/14 17:34
好嘞。明白啦。谢谢老师
郭老师
2023 09/14 17:36
不用客气,工作愉快。
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