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6月份收到款项并开具增值税专用发票,7月由于开票信息有误跨月作废,8月重新开具增值税专用发票,如何进行账务处理?分录
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速问速答六月份借银行
贷主营业务收入,
应交税费,
七月份借应收账款负数,
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
八月份借应收账款
贷主营业务收入,应交税费。
2023 09/14 17:31
ve瑞
2023 09/14 17:34
好嘞。明白啦。谢谢老师
郭老师
2023 09/14 17:36
不用客气,工作愉快。