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咱用月饼和酒水抵工地上的腻子工的工资和材料款,是咱支付给他人的钱,对方无法开票,咱怎么记账,分录是啥
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速问速答同学你好
你们应该付款的结果用月饼和酒水付款了吗
2023 09/20 16:36
133****9687
2023 09/20 16:42
是的,老师
朴老师
2023 09/20 16:44
为啥没法开票
你的月饼和酒水给人家开发票了吗
133****9687
2023 09/20 16:54
我们用东西抵工人钱,怎么记账分录是啥?对方不开票的情况下
朴老师
2023 09/20 16:57
是你们的库存商品抵的吧
133****9687
2023 09/20 17:02
是我买的商品,但我公司不卖此产品,只是买来抵工人的工资
朴老师
2023 09/20 17:08
那你买来计入哪里了呢
133****9687
2023 09/20 17:16
应该记录哪里
133****9687
2023 09/20 17:20
是不是的抵应付职工薪酬
133****9687
2023 09/20 17:21
用库存商品抵工资,得视同销售吗
朴老师
2023 09/20 17:31
计入其他业务收入
借应付账款
贷其他业务收入
贷销项
这样
133****9687
2023 09/20 17:37
借:应付账款,是为负数,怎么平应付账款
朴老师
2023 09/20 17:49
你之前没有做
借工程施工或者在建工程
贷应付账款吗
133****9687
2023 09/21 11:09
是欠建筑施工人员的工资,怎么平账
朴老师
2023 09/21 11:12
同学你好
这个要发工资的