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我司接到供应商的虚开增值税发票,其进项税为50万元,那么这个税我们是要转出要交增值税的,但是这个也要交企业所得税,交企业所得税的依据是什么,是怎么个交企业所得税

朱丽娅| 提问时间:2023 09/26 19:48
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,我们也倒霉遇到了,依据是原材料发票不真,对应这部分销售成本不能税前扣除要纳税调增,就是这个发票的未税价格要交25%的所得税,
2023 09/26 19:49
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