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我当月有红冲的进项票,进项税要转出 借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 月末时是不是要做下面的分录呢? 借 应交税费-增值税进项转出 正数 贷 应交税费-未交增值税 是这样做吗

84784970| 提问时间:2023 10/06 13:05
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,可以这么做的
2023 10/06 13:13
84784970
2023 10/06 13:41
正常应该怎么做正确的分录呢?
郭老师
2023 10/06 13:44
正确的就是这一个呀。
郭老师
2023 10/06 13:44
省略了一个转出未交增得税。
84784970
2023 10/06 17:59
外包出来小公司需要注意什么,正常都是手工账吗?朋友介绍的一家小公司外包的帐,大公司做习惯了,不怎么敢接小公司的,还是内帐
郭老师
2023 10/06 19:27
做内账的吗 主营是啥的
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