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就是我们公司是来料灌装白酒的,我想问一下我们交消费税是以哪个金额为计税依据

84785016| 提问时间:2023 10/06 17:33
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个是按照销售的金额,这个来的
2023 10/06 17:33
84785016
2023 10/06 17:48
但税务局说不行,要来料%2b加工费 这样的话消费税就好高
84785016
2023 10/06 17:50
我们开票是开什么呢?比如加工费是10000元,我们当然是开10000的发票给对方 但报税的时候如果只填10000,税务局又说不行
小锁老师
2023 10/06 17:50
你们是不是没有销售金额啊?
84785016
2023 10/06 17:58
应缴纳消费税=(材料成本%2b加工费)/(1-比例税率)*适用的消费税税率,应缴纳消费税=(材料成本%2b加工费%2b委托加工数量*定额税率)/(1-比例税率)*适用的消费税税率。但是报税的时候根本填不了
84785016
2023 10/06 18:00
报税的时候只有从价的销售金额和从量的斤数 我们只给别人算加工费啊
84785016
2023 10/06 18:01
最后销售的是委托我们加工的人,他们对外销售,我们给他们要加工费
小锁老师
2023 10/06 18:07
明白了,那你们就是委托加工的这个的
84785016
2023 10/06 19:56
嗯,这个怎么弄呢?
小锁老师
2023 10/06 20:18
那这个的话就只能按照税务局说的,材料成本加加工办公费的这个要求的
84785016
2023 10/07 07:55
我们只给别人要加工费啊
84785016
2023 10/07 08:34
但这个表里面没法这样填
84785016
2023 10/07 08:37
另外,我们的加工费比税还少,相当于要交的税比我们的收入还多?那这个税谁承担呢?
小锁老师
2023 10/07 09:17
对,你们是给别人加工费,然后这个计税基础是材料成本加上加工费的合计,这个要求
84785016
2023 10/07 09:31
关键是上面的表没办法填 而且交的税都比收入多 这样的怎么办?
小锁老师
2023 10/07 09:33
你这种可以让税务核定,他们让你用这种办法,核定征收
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