问题已解决
下午好老师,9月分付了食堂费用 但是他还没开票给我那我咋挂数 借:管理费用 贷银行存款吗?但是她还没开票给我 我怕我这样记 到时回票了 咋做账?如果先挂 借 其他应收款 贷 银行 那当月费用不就变小了吗
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速问速答你好,9月分付了食堂费用,没有取得发票,可以先这样
借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款
取得发票再这样
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费
2023 10/07 16:01
m668337288
2023 10/07 16:04
好像不对啊,老师,因为我是9月付8月的伙食费,那我8月计提的时候就是借伙食费,贷其他应付款
邹老师
2023 10/07 16:05
你好,8月份计提的分录是
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费,不会涉及 其他应付款