问题已解决

下午好老师,9月分付了食堂费用 但是他还没开票给我那我咋挂数 借:管理费用 贷银行存款吗?但是她还没开票给我 我怕我这样记 到时回票了 咋做账?如果先挂 借 其他应收款 贷 银行 那当月费用不就变小了吗

m668337288| 提问时间:2023 10/07 16:00
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,9月分付了食堂费用,没有取得发票,可以先这样 借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款 取得发票再这样 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费
2023 10/07 16:01
m668337288
2023 10/07 16:04
好像不对啊,老师,因为我是9月付8月的伙食费,那我8月计提的时候就是借伙食费,贷其他应付款
邹老师
2023 10/07 16:05
你好,8月份计提的分录是 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费,不会涉及 其他应付款 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~