问题已解决
就是我们给被**方开具了发票,给他们冲成本票,我作为**方内账应该怎么做呢?发票我不应该确认收入吧,但是我不知道账务处理怎么做,就是开给他们的收入怎么做,然后收到款怎么做账呢
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速问速答实际是你单位的工程你做收入,你把全部的工程款都做收入,然后你发生的成本做成本里面支付的**费,你可以做销售费用,也可以做这个项目成本。
2023 10/08 16:38
郭老师
2023 10/08 16:38
内账按照实际业务来做就可以了,内账是你们自己实际做的工程吧。
84784950
2023 10/08 17:04
我们的工程全部都是**在别人头上
郭老师
2023 10/08 17:09
你好,属于你单位的职工吗?签订了劳动合同吗?如果是的话,你单位账上做工程施工工资