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我9月份开错了票,10月申报要按开错数额的交税,我申请缓缴,10月将这张票如数红冲了,10月份再开一张同样数额的正确的票,这张票该交的税,就是上月缓交的税,拿10月进项抵就可以了吗?可以这样操作吗?

84785031| 提问时间:2023 10/09 09:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,可以这么做的。
2023 10/09 09:28
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