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某农机生产企业为增值税-般纳税人,2020 年8月发生以下业务: (1)外购原材料取得普通发票上注明价税合计50000元,原材料已入库。另支付给运输企业价税合计运输费用3270元,取得增值税专用发票,注明税额270元。 (2)外购农机零配件,取得增值税专用发票上注明价款140000元,税额18200元。另支付给运输企业含税运输费5450元,取得增值税专用发票。 (3)企业某免税项目领用外购的钢材一批,成本70000元,已抵扣进项税额。 (4)销售农用机械一批,取得不含税销售额430000元。另取得包装费收入16950元(含税)。 (5)销售农机零部件一批,取得含税销售额44070元。提供农机维修业务,开具普通发票上注明的价税合计33900元。 企业取得的增值税专用发票均在当月通过认证并在当月申报抵扣。 要求:计算该企业本月应交增值税,并对本月业务以及月末应纳增值税税额做账务处理。

呃呃呃| 提问时间:2023 10/09 10:28
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
1借原材料53000 应交税费应交增值税进项税270 贷银行存款53270
2023 10/09 10:29
暖暖老师
2023 10/09 10:30
2借原材料145000 应交税费应交增值税进项税18650 贷银行存款163650
暖暖老师
2023 10/09 10:31
3借在建工程79100 贷原材料70000 应交税费应交增值税进项税转出9100
暖暖老师
2023 10/09 10:32
4借银行存款430000*1.09+16950=485650 贷主营业务收入430000 其他业务收入15550.46 应交税费应交增值税销项税40099.54
暖暖老师
2023 10/09 10:33
5借银行存款77970 贷主营业务收入69000 应交税费应交增值税销项税8970
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