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请问2023年冲红了一张2022年的免税发票,怎么填写增值税申报表呢 冲红时候只冲红了销售金额,税额免税所以没冲,导致我当期的销售额和税金补匹配

84785021| 提问时间:2023 10/10 11:26
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丽媛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好同学,免税的红冲直接填到免税销售额对应的拦次,以负数填列,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2023 10/10 11:58
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