问题已解决

当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计269908.99+2699.01+0.00元。相差金额6349.860000元,老师,小规模公司申报增值税提示的,我是哪里填错了么

84785031| 提问时间:2023 10/12 10:19
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你这个销售额不对,你再看一下的
2023 10/12 10:20
84785031
2023 10/12 11:08
好像是因为3%减按1%征收,开票是从开票机上得到的,但是我填了减征表后,主表不对了,这是2%的税额5170.06,主表就不对了
郭老师
2023 10/12 11:08
不需要交税,不要填写减免的2%。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~