问题已解决
当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+258503.05+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+7755.09+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计269908.99+2699.01+0.00元。相差金额6349.860000元,老师,小规模公司申报增值税提示的,我是哪里填错了么
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速问速答你这个销售额不对,你再看一下的
2023 10/12 10:20
84785031
2023 10/12 11:08
好像是因为3%减按1%征收,开票是从开票机上得到的,但是我填了减征表后,主表不对了,这是2%的税额5170.06,主表就不对了
郭老师
2023 10/12 11:08
不需要交税,不要填写减免的2%。