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请问适用于5%加计递减政策,抵扣了上月应交的增值税500元,会计分录怎么写?

73887396| 提问时间:2023 10/13 15:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,增值税加计扣除 贷营业外收入500。 借应交税费未交增值税 贷应交税费,增值税加计扣除500。
2023 10/13 15:15
73887396
2023 10/13 15:29
不好意思老师,有一点没明白。请问可以直接借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入这样做吗
郭老师
2023 10/13 15:29
对的,可以这么做的,我上面做的那个是做计提了,第一个是计提,第二个是抵扣。
73887396
2023 10/13 15:31
好的好的,谢谢老师~麻烦啦
郭老师
2023 10/13 15:32
不用客气,工作愉快。
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