问题已解决

郭老师,其他老师请不要接手,季度申报,8月做账确认收入的时候税率用错了,但是季度总收入在30万内增值税免税范围内,报税时按做账确认的收入金额报税了,后续要更正吗?其中一单收入用错 那单属于未开票收入, 然后我们现在的情况是大部分都是无票收入,开的收据,做账的时候都照实际确认收入,也照常报税,这样可以吗?客户要求开发票我们就开发票

84784982| 提问时间:2023 10/16 10:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的,是的,是这么做的,需要更正的,无票收入的,对方不要发票,不用做的,你能反结账修改吗?不能反结账修改的话,这个月调整一下就行。小规模的最好不要做无票收入,到时候你开了发票,你不好申报。
2023 10/16 10:18
84784982
2023 10/16 10:41
不需要开发票的那些都是长年租我们门面的个体户
郭老师
2023 10/16 10:44
不需要开发票的,你直接做无票收入就行
84784982
2023 10/16 10:45
没办法反结账,老师
郭老师
2023 10/16 10:46
那你别反结账,修改在这个月调整。
84784982
2023 10/16 10:48
如果跨季度调整的话,好像会影响到当下季度的收入金额
郭老师
2023 10/16 10:57
对的,是的,会影响的,之前的这些不要发票的,你就不要动了。
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