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我们是劳务派遣公司,按5%的差额征税开票,9月份财务有一张开错了,没有选差额征税开票,开成了1%的发票,然后在10月份在红冲重开,可是增值税申报表上已经带入了,那我要怎么申报? 是按带入的直接申报?还是要改成5%的收入来申报?

84784998| 提问时间:2023 10/17 16:36
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
因为劳务派遣公司开具了错误的发票,企业应该要求劳务派遣公司重新开具正确的发票 劳务派遣公司按5%的差额征税开票,开成了1%的发票,在10月份红冲重开后,增值税申报表上已经带入了信息,企业可以按照实际的收入情况来申报,即将5%的收入按照1%的税率进行申报
2023 10/17 16:37
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