问题已解决

我们原来的时候这个公司那个财务呢,开那个发票,然后他开错了单价了,然后我来的时候呢,就把它给冲红了冲掉了,然后重新就开了那个发票给他。就按之前那个金额啊,开的发票的,那前期的就是我们九月份我做账的时候呢,我等下请你又发给你,然后的话,现在的话,他发票要重新开了,开了之后他那个。我不知道后面要做账要怎么做,就是重新开了那个发票之后,红冲之后重新开了发票之后,后面要我怎么做账,因为前期九月份的时候已经做过账了,然后呢,税也报了。这个是前期九月份的时候开具那个发票的账务处理来的,因为我们公司那个属于那个农林牧业里面的,是免那个增值税的,开那个发票,所以就是这样做的,成本我是月底再一次性结转的。所以我我想知道是那个,然后十月份开了那个红冲的发票之后呢,又重新给他开了之后正确的发票,那那十月份的时候重开那些发票,我要怎么处理,要怎么做账务呢,还是。怎么弄?

84784978| 提问时间:2023 10/18 11:54
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,账务处理如下 贷主营业务收入 -221945 贷主营业务收入 221945
2023 10/18 11:57
84784978
2023 10/18 12:03
老师你这个分录是我重新开发票后的账务分录吗?然后下面这个图片是我期末结转成本的时候的分录,
桂龙老师
2023 10/18 12:05
是的,附件是两张发票,一张是冲红的发票一张是开正确的发票。 跟你的期末成本结转没有关系
84784978
2023 10/18 12:06
在9月份已经做完分录、报完税,9月份月底也结转了成本的了,10月份红冲后,重新开的发票要怎么处理,还需要做分录?如果要做分录,要怎么做分录
84784978
2023 10/18 12:07
这个我不明白老师
桂龙老师
2023 10/18 13:48
同学,你好,账务处理如下 贷主营业务收入 -221945 贷主营业务收入 221945 十月份开了一张红字和一张篮子,两张发票抵消了啊。 你哪里不明白,说出来。
84784978
2023 10/18 15:08
老师,是不是这样子?
桂龙老师
2023 10/18 16:20
同学,你好,是在贷方输入数据
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