问题已解决

想咨询一下,现在想更正22年4月的增值税税申报表,以前年度有进项转出26,237.11元,我们加计抵减10%,当时做进项转出了,没做加计抵减调减,现在要做加计抵减调2623.71元,现在我在附表四里面填调减2623.71,我要在附表二-19栏里面填吗

哈哈| 提问时间:2023 10/19 13:54
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贾小田老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
同学你好,不用,只需要在附表4填就可以了
2023 10/19 13:57
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申报呀,比如我4月没更正前有600多的加计抵减期末
哈哈
2023 10/19 14:09
更正完后,是不是我之后月份的都要更正申报呀,比如我4月没更正前有600多的加计抵减期末
哈哈
2023 10/19 14:10
不然我后面月份的加计抵减的也不对,对吧
贾小田老师
2023 10/19 14:20
是的,后面的全都要更正
哈哈
2023 10/19 16:19
更正完后,我应该怎么入账呀,在今年
贾小田老师
2023 10/19 18:31
金额不大的话正常入在今年就可以了
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