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老师 21 22年的业务招待费进项税抵扣了 现在转出了 怎么做账
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速问速答借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-增值税-进项转出
2023 10/20 09:48
m14183588
2023 10/20 09:49
是以前年度的老师
venus老师
2023 10/20 09:56
这个金额可大的,同学
m14183588
2023 10/20 10:19
七百多 做到以前年度损益调整可以吗
venus老师
2023 10/20 10:20
直接计入当年,金额太少
m14183588
2023 10/20 10:21
不能记到以前年度损益调整吗
m14183588
2023 10/20 10:21
不能记到以前年度损益调整吗
venus老师
2023 10/20 11:00
同学,没有必要通过以前年度损益调整
m14183588
2023 10/20 11:11
那不就是以前年度的费用做到今年了吗
venus老师
2023 10/20 11:15
同学,这个金额就700,对本年影响不大,不需要通过以前年度损益调整
m14183588
2023 10/20 11:24
如果用以前年度损益调整 有什么影响吗
venus老师
2023 10/20 11:25
同学,以前年度损益调整这个科目核算时明确说明要求有重大影响