问题已解决

老师,收到财政拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款 使用拨款时,但没有收到发票 是上个月先打了款, 这个月又收到了对方开的发票 该怎么记账

m773165118| 提问时间:2023 10/28 19:54
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
根据您提供的情况,可以按照以下步骤进行记账: 1.当您收到财政拨款时,您应该将这笔款项记入您的银行存款账户。这时,您需要借记“银行存款”科目,并贷记“专项应付款”科目。 借:银行存款 贷:专项应付款 1.当您使用拨款但尚未收到发票时,您需要将这笔款项记入您的专项应付款账户。这时,您需要借记“专项应付款”科目,并贷记“其他应付款”科目。 借:专项应付款 贷:其他应付款 1.当您收到对方开具的发票时,您需要将发票上的金额记入您的专项应付款账户。这时,您需要借记“专项应付款”科目,并贷记“银行存款”科目。同时,您还需要将发票上的金额记入您的成本或费用账户(例如,“管理费用”或“研发支出”等)。 借:专项应付款 贷:银行存款 借:成本或费用账户 贷:专项应付款
2023 10/28 19:56
王超老师
2023 10/28 20:09
他是要通过专项应付款转到其他应付款的,你可以理解为他是一个过渡科目的
王超老师
2023 10/28 20:15
不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
王超老师
2023 10/28 20:31
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
王超老师
2023 10/28 20:33
不客气 亲,满意请给五星好评哦  b( ̄▽ ̄)d
m773165118
2023 10/28 20:08
老师不对吧,当使用拨款但未收到发票时,已经公户出啦,应该借:专项应付款,不可能贷其他应付款啦吧
m773165118
2023 10/28 20:13
嗯嗯,行,谢谢老师
m773165118
2023 10/28 20:27
老师,对啦,本来拨了14,但花了15,中间的那个差价怎么弄?刚开始,借:专项应付款14,贷:应付款14。 完了花的多了1并收到票,借:应付款14 借:其他支出1 贷:yinghang cunkuan?这也不对劲啊
m773165118
2023 10/28 20:33
行,老师,辛苦了
m773165118
2023 10/28 20:33
行,老师,辛苦了
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