问题已解决
请问上月已退税勾选,跨月报税后,发现发票有误,将发票回退了,然后让供应商冲红重开了,那本期的增值税申报表2与自己的账务就不符了,应该如何处理呢
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速问速答如果发现申报表和账不一致,应当建立申报明细台账,记录并消除差异(非政策性差异和政策性差异)。
具体步骤如下:
每月申报期,从税控系统导出开票数据和进行抵扣数据。
对导出的数据和财务数据进行认真核对,按照差异列出相应明细表。
申报口径应当按照增值税规定申报,除了符合税收规定,也要避免纳税风险。
年底时,将申报明细台账汇总一个总表,做到账表相符、账税相符、账实相符
2023 11/01 11:40