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老师 每次结转的增值税和实际缴纳的增值税有一定的差额 这个差额应该怎么做分录处理

84785044| 提问时间:2023 11/06 10:19
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是可以做到财务费用的
2023 11/06 10:20
84785044
2023 11/06 14:29
怎么做分录呢 但我是应交税费这边有个负数
小锁老师
2023 11/06 14:30
借 财务费用 贷 应交税费
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