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请问我们公司项目上购买了一批材料 钱付了货到项目上 这个账务我应该怎么处理啊

84785043| 提问时间:2023 11/06 14:45
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料 贷:银行存款
2023 11/06 14:47
84785043
2023 11/06 15:02
发票未收到,我们之前做账之前材料是直接入工程施工成本的
84785043
2023 11/06 15:04
必须要先入到原材料这个科目嘛
家权老师
2023 11/06 15:12
直接就领用的,计入工程施工就行
84785043
2023 11/06 15:29
这样处理对吗老师 借:应付账款 贷:银行存款 借:工程施工 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
家权老师
2023 11/06 15:31
暂估入库  借;工程施工 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    工程施工(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
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