问题已解决
请问我们公司项目上购买了一批材料 钱付了货到项目上 这个账务我应该怎么处理啊
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借:原材料
贷:银行存款
2023 11/06 14:47
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2023 11/06 15:02
发票未收到,我们之前做账之前材料是直接入工程施工成本的
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2023 11/06 15:04
必须要先入到原材料这个科目嘛
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 15:12
直接就领用的,计入工程施工就行
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2023 11/06 15:29
这样处理对吗老师
借:应付账款
贷:银行存款
借:工程施工 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/06 15:31
暂估入库
借;工程施工
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
工程施工(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款