问题已解决

想咨询一下递延收益的使用方法

84784969| 提问时间:2023 11/07 15:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好  摊销递延收益的会计分录 1、取得递延收益时,应做的会计分录为: 借:银行存款 贷:递延收益 2、在收益分摊时,应做的会计分录为: 借:递延收益 贷:营业外收入——政府补贴 (1)在依据递延收益的收款凭据,可以做以下账务处理: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)依据《递延收益确认与结转表》,对本期需要确认的收益,做以下账务处理: 借:递延收益 贷:其他综合收益 营业外收入等 (3)本期期末结转损益,做以下账务处理: 借:其他综合收益 营业外收入等 贷:本年利润 (4)同时,结转未分配利润,做以下账务处理: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
2023 11/07 15:44
84784969
2023 11/07 15:50
发生的成本费用呢
玲老师
2023 11/07 15:50
你好  正常入账就行了 
84784969
2023 11/07 15:58
最后在年末结转到营业外收入吗? 材料领用呢?
玲老师
2023 11/07 15:59
你好,最后是转到营业外收入对的。
84784969
2023 11/07 16:00
费用需要列出是这个专项使用吗?
玲老师
2023 11/07 16:03
你好 不用呀  是直接科目就行了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~