问题已解决
想咨询一下递延收益的使用方法
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你好
摊销递延收益的会计分录
1、取得递延收益时,应做的会计分录为:
借:银行存款
贷:递延收益
2、在收益分摊时,应做的会计分录为:
借:递延收益
贷:营业外收入——政府补贴
(1)在依据递延收益的收款凭据,可以做以下账务处理:
借:银行存款
贷:递延收益
(2)依据《递延收益确认与结转表》,对本期需要确认的收益,做以下账务处理:
借:递延收益
贷:其他综合收益
营业外收入等
(3)本期期末结转损益,做以下账务处理:
借:其他综合收益
营业外收入等
贷:本年利润
(4)同时,结转未分配利润,做以下账务处理:
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
2023 11/07 15:44
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84784969 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/07 15:50
发生的成本费用呢
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 15:50
你好 正常入账就行了
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2023 11/07 15:58
最后在年末结转到营业外收入吗? 材料领用呢?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 15:59
你好,最后是转到营业外收入对的。
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2023 11/07 16:00
费用需要列出是这个专项使用吗?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/07 16:03
你好 不用呀 是直接科目就行了