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请问物流公司从运费抵扣货物损失赔偿款,物流公司的发票是扣除赔偿金额后的,怎么做账务处理

84785043| 提问时间:2023 11/09 08:58
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,借应收账款贷主营业务收入。应交税费。 借营业外支出赔款贷其他账款。 借其他应付款,银行存款,贷应收账款。
2023 11/09 09:00
玲老师
2023 11/09 09:00
这个是物流公司的账务处理。
84785043
2023 11/09 13:31
没太明白您的意思 我们公司进原料运输途中有破损 物流公司说让我们少付运费就当是赔偿 破损的货物流公司拿走了 物流给我们开的发票是扣除赔偿后的金额 那我们收到物流发票并付给物流款时: 借:制造费-运费 应交税费-进项 贷:银行存款 我们破损的货给物流公司时 借:? 贷:主营业务收入 应交税费-销项
84785043
2023 11/09 13:35
借方科目是什么呢?
玲老师
2023 11/09 13:46
最后一个分录借方用应收账款。
玲老师
2023 11/09 13:47
要是收到钱了就再做一笔借银行存款贷应收账款。
84785043
2023 11/09 14:08
物流公司没给我们开抵赔偿款的运费发票,我们不收赔偿款,等同于赔偿款金额的运费也不付,双方互抵
玲老师
2023 11/09 14:09
因为按照你上面给我写那个分路,我就是给你按你们把对方赔偿你那一部分就相当于你销售给对方的,所以是这样处理的。
玲老师
2023 11/09 14:09
然后你们要是这一部分钱和运费抵了的话,就是往来对冲。
84785043
2023 11/09 15:51
运费一共是6万,对方需要赔偿我 4万,我们支付2万运费,对方就给我们开了2万的发票 收到发票并付款时我们做的账务处理是 借:销售费用18348.62 应交税费-进项1651.38 贷:银行存款2万 物流公司拿走破损的货物时 借方:? 4万 贷方:主营业务收入35398.23 应交税费-销项 这个4万我以后也不会付运费他也不会付给我赔偿,也不会给我开发票4601.77
玲老师
2023 11/09 15:54
你好  是的 抵的是4万这样处理对   借方是应付账款  4
84785043
2023 11/09 16:09
那这个应付4万啥时候冲啊?
玲老师
2023 11/09 16:12
你应该付对方那个运费没付的时候和你后面销售收入没有收回来,这两个往来科目对冲这样理解吗?
玲老师
2023 11/09 16:13
借应收  4 贷:主营业务收入 应交税费-销项 借销售费用,4,贷应付, 借应付,贷应收4
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