问题已解决

老师,今年5月份给对方开的发票,税号开错了,当月都确定收入了,这个账怎么处理啊?

魏晓玉| 提问时间:2023 11/09 11:39
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,需要做一笔负数销售分录,一笔正数分录 体现有销售负数这个业务的
2023 11/09 11:40
魏晓玉
2023 11/09 11:45
哦哦就是对方给我们把票寄回来我们当月做一笔对应的负数收入,然后我们给对方开正确的发票在做一笔正数分录是吗??税务上之前当月已经交过税了,这个还需要做什么处理吗?
易 老师
2023 11/09 11:47
这个是正负相抵不会影响报税的,不需要其他处理的    
魏晓玉
2023 11/09 11:52
哦哦好的,谢谢老师,那如果是部分金额有问题,红冲的少账务和税务怎么处理啊?
易 老师
2023 11/09 11:56
不客气,有空给五星好评。
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