问题已解决
请教大家一个问题:我建筑企业,我公司外购一批月饼,一部分用于赠送客户,一部分用与出售给自己供应商(直接抵扣过往的材料应付帐款)、一部分用于员工福利。我不确定前两部分用途的分录怎么做,
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速问速答你好,区分不出来的,借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行
一用的时候能区分出来的赠送给客户的,借销售费用,贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
2023 11/10 09:42
郭老师
2023 11/10 09:42
然后出售的借银行房款,贷其他业务收入应交税费。
郭老师
2023 11/10 09:42
然后发给职工的借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,
借应付职工薪酬福利费,
贷库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。