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老师我们单位去年收到一张发票,购买厂房的税额42万,今年7月份会计做到厂房成本里面去了然后摊销20年,现在我们想用这张发票抵扣税额,这个账怎么调整啊??

魏晓玉| 提问时间:2023 11/13 10:08
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,你们当初怎么处理的fenlu
2023 11/13 10:09
魏晓玉
2023 11/13 10:19
1月份做的账,把进项税额转出来待抵扣,6月把进项税额转成本去了,分录在下面的图片里
暖暖老师
2023 11/13 10:20
你把图片发过来看看
魏晓玉
2023 11/13 10:22
老师我发了您这边没有吗?
魏晓玉
2023 11/13 10:24
老师看到了,第一次上传说是错误没有上传成功,老师能在解答一下,税务申报有什么影响吗?账改了之后
暖暖老师
2023 11/13 10:27
借应交税费-应交增值税-进项税 贷在建工程
魏晓玉
2023 11/13 10:31
老师,后面的每个月折旧还要改吗?还是直接重新计算后面按照新的摊销
暖暖老师
2023 11/13 10:31
是的,固定资产的额原值改了,折旧也变化,直接重新计算后面按照新的摊销
魏晓玉
2023 11/13 10:35
好的谢谢老师
暖暖老师
2023 11/13 10:36
不客气在,祝你工作顺利加油
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