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我公司6月开了票 7-8没开票9月开出售固定资产 如果正常做账就会导致申报表和利润表收入不一致 那我6月交了税的 9月出售固定资产后按固定资产清理做账,利润表利润为负数,那这样和申报表收入和利润都不一致了 这样怎么调?难道把出售固定资产做收入,可怎么结转成本呢

84785016| 提问时间:2023 11/13 10:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,没有成本的,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷其的业务收入应交税费, 借营业外支出的固定资产清理。
2023 11/13 10:11
84785016
2023 11/13 10:13
就是说还是按固定资产清理做?
郭老师
2023 11/13 10:13
对的是的,对的是的,对的是的。
84785016
2023 11/13 10:14
如果我们这边需要三表一致 那不清理做成其他业务收入 可不可以?
郭老师
2023 11/13 10:14
可以的,我上面不是给你写了其他业务收入。
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