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老师,我们缴纳2023.7.01-2024.6.30的物业费和税费。对方发票开一起了。请问我们怎么账务处理?

益达| 提问时间:2023 11/24 11:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你这个税费是什么税
2023 11/24 11:55
益达
2023 11/24 11:57
打错了,水费
宋生老师
2023 11/24 13:09
你好!这个你可以将11月之前的计入管理费用=物业费/水费 预付账款 贷银行存款
益达
2023 11/24 14:13
那24年的按月做 借:管理费用-物业费/水电费 贷:预付账款 吗? 不用计入待摊费用每月摊销吗? 主要发票吧23年后半年和24年前半年的开一起了。
宋生老师
2023 11/24 14:14
你好!不用再待摊了。这个预付就是相当于待摊了
益达
2023 11/24 14:19
老师,我24年6.30日 可以一笔分录 做 借:管理费用-物业费 管理费用-水费 贷:预付账款 是这个意思吧?
宋生老师
2023 11/24 14:20
你好!可以是可以,只是不太规范
益达
2023 11/24 14:21
那规范是按月这样做吗?
宋生老师
2023 11/24 14:21
你好!是的,就是这样了
益达
2023 11/24 14:22
老师辛苦,谢谢
宋生老师
2023 11/24 14:23
你好!不用客气的了
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