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老师、,如果2024年7月收到2023年的费用发票、,这个怎么写分录?
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速问速答你好!这个你要做,要计入以前年度损益调整
2023 11/24 13:31
hynkj12
2023 11/24 13:38
这个是在所得税汇算之后收到的,能入帐?
宋生老师
2023 11/24 13:38
你好!可以入账,只是要计入以前年度损益调整
hynkj12
2023 11/24 13:41
那对上一年的所得税或申报表还要进行处理?
宋生老师
2023 11/24 13:41
你好!是的,要更正汇算清缴
hynkj12
2023 11/24 14:09
那在5月之前收的费用发票也计入以前年度损益调整?这个要更正申报吗
宋生老师
2023 11/24 14:09
你好!是的,去年的就要
hynkj12
2023 11/24 14:11
是不是就是把计入以前年度损益的费用加在2023年的报表上,、进行更正?
宋生老师
2023 11/24 14:12
你好!正常应该是修改23年的期初数
hynkj12
2023 11/24 14:18
利润表上是修改2023年的本年累计数吗?
宋生老师
2023 11/24 14:19
你好!不修改利润表,是修改资产负债表的未分配利润的期初
hynkj12
2023 11/24 14:20
那更正申报只更正资产负债表?
宋生老师
2023 11/24 14:21
你好!汇算清缴的年报,和资产负债表
hynkj12
2023 11/24 14:22
这个你指的是2024年的资产负债表的期初数?2023年的企业所得税申报表不用更正?
宋生老师
2023 11/24 14:22
你好!1是的。2,汇算清缴报表更正就好了。
hynkj12
2023 11/24 14:23
2023年汇算的年报修改了,、那2023年利润表不也要修改,?
宋生老师
2023 11/24 14:25
你好!你想改可以改,其实这个是通过以前年度损益调整来做的,可以不用
hynkj12
2023 11/24 14:29
老师,以前年度损益调整这个数据在申报表哪里填写?
宋生老师
2023 11/24 14:30
你好!你说的是哪个表?汇算清缴的报表不体现这个科目金额