问题已解决
老师,如果是我们开了10万的票,他先打了5万,后面又打了5万,这个应交增值税我要写吗?如果要写的话,应该怎么写呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答如果您的客户先支付了5万的发票,然后又支付了5万的发票,您需要在相应的发票上分别填写两个销售额,并分别计算增值税。
在第一张发票上,您需要填写销售额为5万,并计算出相应的增值税额。假设税率为13%,那么增值税额为5万 × 13% = 6500元。您需要在发票上填写销售额和增值税额两个项目。
在第二张发票上,您需要再次填写销售额为5万,并计算出相应的增值税额。同样假设税率为13%,那么增值税额为5万 × 13% = 6500元。您需要在发票上填写销售额和增值税额两个项目。
因此,在您的申报单上,您需要填写两份销售额为5万的发票信息,并分别计算出相应的增值税额。每份发票的销售额和增值税额都需要单独填写。
2023 11/24 15:09
84784981
2023 11/24 15:32
就是不知道咋写分录
朴老师
2023 11/24 15:35
借银行
贷主营业务收入
贷销项
这样
84784981
2023 11/24 15:39
款不是一次打过来的,第一次只打了5万,可是我开了10万的发票,借贷不平啊
84784981
2023 11/24 15:43
我们是先开发票的,借:银行存款50000 贷:主营业务收入88495.57 贷:应交税费—应交增值税销项税额11504.43,这样借贷不平啊
朴老师
2023 11/24 15:48
那你借方写
借银行
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项