问题已解决

麻烦老师帮我看看,这个凭证要怎么调整,在今年

84784974| 提问时间:2023 11/27 15:52
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夏春燕老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
为什么进项税额转出还涉及缴税呢?
2023 11/27 16:01
夏春燕老师
2023 11/27 16:02
你这进项税额转出对应的发票是哪些?,比如你管理费用的进项税额转出,那对应的要记到管理费用中
夏春燕老师
2023 11/27 16:03
意思说你上述的分录做错了,进项税额转出要转到对应的成本费用中
84784974
2023 11/27 17:02
所以,现在要怎么处理。怎么调整回来呢?
夏春燕老师
2023 11/27 17:05
如果对应的进项税额转出,比如是管理费 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
夏春燕老师
2023 11/27 17:06
而20年的时候的做法都是错误,那要红字对应的分录,同时去更正当年的增值税申报表
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