问题已解决
请问一下:开票给客户,一般加收几个点不会亏本,怎么算呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答一般纳税人还是小规模开什么业务的?
2023 11/29 16:23
84784950
2023 11/29 16:26
一般纳税人的老师
郭老师
2023 11/29 16:27
13%销售货物的吗?如果是的话,不考虑其他的,扣除18.81%。
郭老师
2023 11/29 16:27
按照小型微利企业来的。
84784950
2023 11/29 16:34
扣除什么的18.81,我不太明白
郭老师
2023 11/29 16:35
你是一般纳税人,是销项税额减进项税额,按照这个来交税。然后你的
企业所得税是根据利润来缴纳
如果不考虑的话,全部都是你的税率加起来增值税13%,附加税12%,小型微利企业减半印花税万分之三,小型微利企业减半企业所得税小型微利企业5%。加起来就是18.81%。
84784950
2023 11/29 16:40
老师 你帮我看这个,我成本是127、卖出148,增值额是1050,但是中间人要吃回扣,开票223,这样我要加收多少税点
郭老师
2023 11/29 16:41
这个成本是含税的还是不含税,对方也是开13%吗?
84784950
2023 11/29 16:50
还没有 含税,
84784950
2023 11/29 16:51
是我们这边开票给客户,多出来的是业务员赚的,成本127-卖148,开票223
郭老师
2023 11/29 16:52
对方不给你开专票或者是普通发票。那你的增值税就是按照13个点交企业所得税1050乘以5%
印花税万分之三减半。附加税6%
加起来14%的。
84784950
2023 11/29 16:58
这样子算我是交207,但是我开票给他是223,11150-6350=4800,增值这么多
郭老师
2023 11/29 16:59
没有对应的进项抵扣交13%
84784950
2023 11/29 17:03
我有进项呀,实际就是多了个业务员在中间,
郭老师
2023 11/29 17:04
那你的进项税额是多少?
84784950
2023 11/29 17:06
127*50*13% 老师50是件数
郭老师
2023 11/29 17:08
增值税2%,附加税6%,印花税万分之三减半所得税1%
加起来3.5%的。
84784950
2023 11/29 17:14
这个是加收他的点吗?不明白
郭老师
2023 11/29 17:14
对的,是的,这是收对方的税点。
84784950
2023 11/29 17:18
是用那个金额去乘
郭老师
2023 11/29 17:19
你好,7400,我用的是这个。
84784950
2023 11/29 17:23
我有点不太明白,我开票给他是11150
郭老师
2023 11/29 17:25
那你单位是虚开发票是这个意思啊,然后只算多开发票的那一部分。