问题已解决
老师计提社保,工资的分录:借:管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬 计提应发数 发放工资缴纳社保的时候:借:应付职工薪酬—社保 其他应收款(个人承担部分) 贷:银行存款 发放工资的时候:借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款 对吗??
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,没错的是这么做的
2023 12/05 15:23
84785036
2023 12/05 15:32
如果先发工资,后缴纳社保,改成其他应付款对吗 会有这种情况吗
东老师
2023 12/05 15:33
对这种情况就改成其他应付款就行