问题已解决

你好老师,发票金额与实际收到的款项有差额,应该怎么入账呢?发票开是8374元,收到8370元,客户不给了,

aimama2014| 提问时间:2023 12/07 08:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额放到销售费用或者营业外支出都可以。
2023 12/07 08:47
aimama2014
2023 12/07 08:53
放在销售费用或营业外支出,年度汇算时用调增吗
郭老师
2023 12/07 08:53
你好,你合同里面有约定给对方的优惠不需要,没有的需要。
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