问题已解决

老师,我们公司21/22年,办理高企的公司不是调了我们的财务申报表,做了研发支出,21年60多万,22年109万,研发费用,税法上是百分百加计扣除,23年,高新技术企业,研发支出可以百分之200加计扣除,这24年汇算清缴23年的,费用时,研发支出的这个表谁做,是给我们公司办理高企的公司继续做?我们公司已在公示期,还没有拿到证书,

84784979| 提问时间:2023 12/07 16:57
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,这个看您跟对方的协议约定哪方
2023 12/07 17:00
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