问题已解决
我公司转让了一个度假村 收到款项 借:银行存款 贷:预收账款 我给对方开了发票后 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-未交增值税
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速问速答你好度假村之前做了那个科目的
2023 12/07 19:32
84784996
2023 12/07 20:09
就是卖了一个无形资产➕建筑物
郭老师
2023 12/07 20:11
你好,那你是做无形资产和固定资产之前是吗?如果是的话,你做固定资产清理了
无形资产和固定资产分别销售了多少钱?
84784996
2023 12/07 20:16
都一起卖的就一个数
84784996
2023 12/07 20:23
审计说:
借:资产处置利得(负数)
预收账款
累计摊销
贷:无形资产
交易费用;这样的话我的预收账款借方不是重复了吗?做了借预收账款贷收入了呀 是不是做错了
郭老师
2023 12/07 20:23
不要做你的那个了
你的固定资产还有余额来
84784996
2023 12/08 09:29
不做收入报增值税的那个表咋报?开票金额交增值税怎么处理
郭老师
2023 12/08 09:30
看购买时间如果是营改增之前的5%里面,附表一服务
如果是营改增之后的9%服务里面