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11月申报了10月份的增值税,只有进项,没有销项税额,那应交增值税的留底税额要做会计分录吗?
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速问速答你好,这个你做会计分录可以,你不做账的话也不算错误
2023 12/11 11:07
m49337068
2023 12/11 11:09
11月份申报的,就做在11月份里面吗?会计分录怎么写呢?
东老师
2023 12/11 11:09
你做账的话可以做到11月份里面,但是如果计提的话最好在十月份计提
m49337068
2023 12/11 11:10
计提和做账的分录怎么写呢?
东老师
2023 12/11 11:11
借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
m49337068
2023 12/11 11:15
这是10月计提的分录还是11月做账的分录?
东老师
2023 12/11 11:17
这个在10月份的时候计提就可以
m49337068
2023 12/11 11:18
那11月份做账的分录呢
东老师
2023 12/11 11:19
你只有进项税额,11月份就不用再做了
m49337068
2023 12/11 11:35
租用股东的车作为公车,签订了租车协议,缴纳的车辆保险费,进项可以抵扣吗?
东老师
2023 12/11 11:35
你好,这个保险费是不能税前扣除,是不能抵扣的
m49337068
2023 12/11 11:53
是跟这个车相关的费用都不能抵扣吗?
东老师
2023 12/11 11:53
对,租车的话保险费,修车费这些都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 11:56
您说的是进项税务,还是企业所得税税前扣除?还是两方面都不能抵扣?
东老师
2023 12/11 11:57
进项和所得税都是不能扣除的
m49337068
2023 12/11 14:08
那做账的时候,在正常分录后面做一笔进项税额转出的分录吗?
东老师
2023 12/11 14:09
是的,没错,就是这么做的
m49337068
2023 12/11 14:20
上月的发票已做账,但是忘记勾选了要怎么办呢?
东老师
2023 12/11 14:20
意思是没有体现进项税额是吗?