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老师,请教个问题,跨期费用分录应该怎么做

84784957| 提问时间:2023 12/12 11:22
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
我的意思理解是你支付有了一笔费用,跨年度了,对吧?
2023 12/12 11:22
84784957
2023 12/12 11:25
嗯嗯老师,是的
东老师
2023 12/12 11:26
付款的时候你可以这么做账,借,预付账款,贷,银行存款 然后在按月摊销计入到费用就可以
84784957
2023 12/12 11:26
一是费用的发票在当年,但是业务发票是去年,这种算跨期吗
东老师
2023 12/12 11:27
这种肯定是算跨年的了
84784957
2023 12/12 11:29
不是 我不做账 要调账。就是业务发生在21年,发票在22年
东老师
2023 12/12 11:31
如果你要入到2021年的话,就需要通过以前年度随意调整入账
84784957
2023 12/12 11:34
以前年度怎么调啊
东老师
2023 12/12 11:36
那您这个2021年是怎么做的呢?
84784957
2023 12/12 11:44
2021年没做,22有发票的时候做的,比如21年发生的物流费,2022年做在管理费用 ,支付银行存款
东老师
2023 12/12 11:46
这个管理费用需要通过以前年度随意调整来代替
84784957
2023 12/12 11:50
22年的时候 贷以前年度损益调整?
东老师
2023 12/12 11:51
对,因为这个是属于2021年的费用,你是不是在2021年没有做账?
84784957
2023 12/12 11:53
22年的时候 贷以前年度损益调整?借呢
东老师
2023 12/12 11:54
借方是以前年度随意调整
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