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国jia奖励车子给公司,公司这边把车子卖给二手市场,没有发票,要怎么做账?
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速问速答你好
你好:
1、先将固定资产转为清理:
借:固定资产清理 , 累计折旧,
贷:固定资产。
2、取得清理收入:
借:银行存款,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。
3、发生清理支出:
借:固定资产清理,
贷:银行存款。
4、结转清理净损益:
借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)
贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023 12/13 11:24
Janrose
2023 12/13 11:30
是二手市场没有发票,这个需要对公吗?
玲老师
2023 12/13 11:33
你好 是的单位业务要对公的
Janrose
2023 12/13 11:40
zheng付奖励给公司的车,还没入账,就卖给二手市场了,对方给的xian金,无发票,这种要怎么处理?
玲老师
2023 12/13 11:42
你好 借银行,贷收入,应交税费
借 库存,贷 营业外收入 可 以这样处理
Janrose
2023 12/13 11:44
没票,借库存啥意思?
Janrose
2023 12/13 11:44
这种可不可以不走公?
玲老师
2023 12/13 11:45
你好 是的可以这样过度一下的 单位业务要对公的
玲老师
2023 12/13 11:46
你好 借银行,贷收入,应交税费
借成本,贷营业外收入,也可以这样处理 不入库了
Janrose
2023 12/13 11:48
老师,没票,哪里来的应交税费?奖励的哪来的成本?
玲老师
2023 12/13 11:51
你好 销售了就要交税的
借成本,贷营业外收入,也可以这样处理 不入库了 没付款也是有成本的 有收入就要有成本的
玲老师
2023 12/13 12:05
有收入就结转成本,咱成本就是白取得的,这个车也就属于咱的营业外收入。
Janrose
2023 12/13 22:01
与资chan相关的zhengfubu助车最少摊销5年,不允许转手,有这个要求吗?
玲老师
2023 12/14 05:23
这个看你们补助文件规定执行
Janrose
2023 12/14 09:02
文件上没写,4S店有开据机动车发票给我们,现在卖给二手店,发票原件要给对方,我们不用做账吗?像这种情况我们不需要做入固定资产了吧。账务流程怎么处理?
玲老师
2023 12/14 09:23
你好 因为你是取得就销售了 不符合固定资产定义 所以这样咱取得发票时 记库存商品 销售时 正常记收入就可以了
借 库存,贷 营业外收入
借银行,贷收入,应交税费
借成本,贷库存
Janrose
2023 12/14 10:35
我们主应是光学仪器制造业,这个奖励的车子,我们收到的机动车发票不作进项抵扣吗?收到时,借:库存(不含税金额)贷:营业外收入
销售时,借:ying行存款
贷:其他收入(我们不开票给对方)
借:其他成本
贷:库存
是这样?
玲老师
2023 12/14 10:38
咱要是一般纳税人进项可以抵扣的。
玲老师
2023 12/14 10:39
计入其他业务成本,其他业务收入是对的,但是收入的贷方还有应交税费,你没写全。
Janrose
2023 12/14 11:00
主要我们没开票给对方,这应交税费怎么来?
我们是一般纳税人,那就是借:库存
应交税费进项税
贷:营业外收入 对吗?
玲老师
2023 12/14 11:02
你好 上面回的分录就是 看一下 税款按不开票一样交