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白莲| 提问时间:2023 12/19 16:50
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了发给你
2023 12/19 17:13
暖暖老师
2023 12/20 08:03
2业务1销项税800/1.06*6%=45.28 业务2销项税11/(1+9%)*9%=0.91
暖暖老师
2023 12/20 08:03
3不需要缴纳增值税,这是本单位为职工提供的服务
暖暖老师
2023 12/20 08:04
4业务4销项税额的计算 20/1.06*6%=1.13
暖暖老师
2023 12/20 08:05
5当月可以抵扣进项合计是 100*9%+4*9%+0.009=9.369 应交增值税是 45.28+0.91+1.13-9.369=37.951
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~