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老师,本月开具的红字发票增值税额下月报税的时应该申报在哪里?

84785021| 提问时间:2023 12/21 15:19
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
本月开具的红字发票增值税额下月报税时,应该将该笔红字发票的负数数据填入到《增值税纳税申报表附列资料(一)》中对应栏次。 具体来说,如果本月开具的红字发票为销售方开具的负数数据,那么在下月报税时,应该将该笔红字发票的负数数据填入到《增值税纳税申报表附列资料(一)》中的“开具红字发票”对应栏次。 同时,还需要注意以下几点: 1.在填报红字发票时,需要准确填写红字发票的“发票代码”、“发票号码”。 2.负数数据自动填入到到《增值税纳税申报表附列资料(一)》中。 3.点击下一步。该发票负数数据自动填入到到《增值税纳税申报表附列资料(二)》中。 4.点击右上角的“保存”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。
2023 12/21 15:21
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