问题已解决
供应商本应该给别的公司的返利,给我我们公司了,我们还这笔钱给那个公司,怎么做账,9W
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速问速答你们收钱的时候借银行存款,贷,其他应付款,转出的时候做相反的会计分录
2023 12/25 14:20
蓉蓉
2023 12/25 14:33
返利不是转到我们yin行账上的,是转到我们一个订货平台上,这个钱取不出来,只能当货款
东老师
2023 12/25 14:33
那你们就是付款的时候少支付的金额记录到营业外收入就可以了
蓉蓉
2023 12/25 14:41
就是这9W之前没有做过任何的账,现在平白无故要转给别人,实际上是还钱,怎么做
东老师
2023 12/25 14:42
借应付账款 贷营业外收入
蓉蓉
2023 12/25 14:47
我们付给人家钱,为什么还做营业外收入
东老师
2023 12/25 14:47
因为这部分不是别人给你的返利吗?然后你不就是转给别人了吗?
蓉蓉
2023 12/25 14:52
给的返利不是转到我们公账上的,是类似购物卡形式的,只能用来提货用
东老师
2023 12/25 14:54
对呀,不管给你什么什么样的形式,你都是额外收到的,都是贷方营业外收入
蓉蓉
2023 12/25 15:00
我之前收的返利冲了成本了,现在要从yin行转9W给别人公司,怎么做账,借方是什么科目,贷yin行存款
东老师
2023 12/25 15:00
你转给别人的钱是为了干啥?是归还欠款吗?
蓉蓉
2023 12/25 15:05
是本来返利给人家公司的,供应商返错了,返到我们系统上了,现在我们还xian金给人家
东老师
2023 12/25 15:06
等于多返还的也返还到那个平台了对吧?
蓉蓉
2023 12/25 15:12
是的,多的这9W本来是返给人家公司的
东老师
2023 12/25 15:16
你们收到返利的时候,借其他应收款贷,其他应付款
把钱给别人的时候,借其他应付款贷,银行存款
蓉蓉
2023 12/25 15:20
这么说吧,之前没有做过任何挂账,现在要还9W给别人,怎么做账
东老师
2023 12/25 15:20
就是按照我上面说的这么做就可以
蓉蓉
2023 12/25 15:24
借其他应付款 贷什么?我们yin行没收到过这个钱
东老师
2023 12/25 15:24
你看到我上面写这个会计分录了吗?